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Encabezado de Factura
Bodega a Facturar
Es muy importante antes de cargar los productos a facturar que se escoja la bodega de donde se va facturar, sino se lo hace y luego se desea cambiar de bodega el sistema no permite y se tendra que realizar el trabajao de carga de productos desde el inicio, en el caso de no manejar bodegas el sistema tomara por defecto una sola bodega, la creacion y parametrizacion de bodegas se lo hace desde el modulo de administracion
El sistema genera un numero secuencia de la facturacion ya sea este electronicamente o en base a la secuencia de facturas que entregue la imprenta autorizada por el SRI, esta secuencia se configura en el modulo de administracion.
en esta opcion se puede escojer el tipo de comprobante por defecto esta el de factura, pero tambien se puede hacer una nota de credito u otros documentos segun el tipo de empresa.
La autoriacion del SRI, en el caso de la facturacion electronica la genera el Servidor Web del SRI, en caso de no ser electronica es el numero de autorizacion que viene impreso en las facturas desde la imprenta autorizada por el SRI, esto tambien se configura en el modulo de adminsitracion para no tener que ingresar en cada factura de venta.
Segun el tipo de cliente esta configurado el tipo de precio que se puede facturar sino se tiene tipos de cliente, entonces np abra que seleccionar y cojera un solo tipo de precio por defecto, la configuracion de tipos de clientes y precios se lo hace en el modulo de administracion.
El boton de grabar factura sera el ultimo paso de la facturacion y se lo debe presionar sabiendo que se ha terminado la carga de productos y seleccionado el cliente a facturar.